3794-3484-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3794-21-LE23

Total
$12.088.199
Neto
$10.158.150
Impuestos
$1.930.049
Descripción

ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE REPARACIÓN. DESDE 3794-21-LE23

Partes
Proveedor
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA14.205.876-6
Licitación de origen
3794-21-LE23
Proceso
  1. Creación
    04-10-2023
  2. Envío a proveedor
    04-10-2023
  3. Aceptación
    12-10-2023