3791-83-SE08Aceptada

REGULARIZA FACTURA DE MATERIALES FERRETERIA

Total
$857.370
Neto
$720.479
Impuestos
$136.891
Descripción

REGULARIZA FACTURA N° 258977, 258976, CON ORDENDES DE COMPRA 25341 Y 25335

Partes
Proveedor
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A96.838.560-7
Licitación de origen
3791-131-L107
Proceso
  1. Creación
    30-05-2008
  2. Envío a proveedor
    30-05-2008