3767-249-AG25Recepción conforme

MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES, ESCUELAS DE LA COMUNA, FINANC. MANTENCION SCOM 108 DAEM compra ágil: 3767-237-COT25

Total
$470.467
Neto
$395.350
Impuestos
$75.117
Descripción

MANTENCION Y RECARGA EXTINTORES, ESCUELAS DE LA COMUNA, FINANC. MANTENCION SCOM 108 DAEM compra ágil: 3767-237-COT25 Orden de Compra codigo: 3767-249-AG25 dirigida a FIRE SECURITY SPA SE CONTARÁ 24 HORAS DESDE EL ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA PARA SU ACEPTACION. NOTA :El proveedor entiende que No podrá emitir Factura hasta la entrega total y conforme del producto o servicio adquirido. Enviar Factura a eavila@pelarco.cl cc: cpardoc@daempelarco.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE PELARCO
Proveedor
Felipe76.578.352-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-11-2025
  2. Envío a proveedor
    04-11-2025
  3. Aceptación
    04-11-2025