3723-55-SE09Enviada a proveedor
SERVICIO DE COMBUSTIBLE
- Total
- $331.150
- Neto
- $331.150
- Impuestos
- $0
COMBUSTIBLE POR CONVENIO SUMINISTRO. FACTURA 37468 DEL 28.02.09 POR 122.193 Y FACTURA 38098 DEL 15.03.2009. POR 208.966 IMPUTESE LOS GASTOS EN LA CUENTA 215-22-03-001 POR $ 299593 , EN LA CUENTA 114.05.27 POR $26110. Y EN LA CUENTA 114-05-28 POR $ 5456.
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