3723-55-SE09Enviada a proveedor

SERVICIO DE COMBUSTIBLE

Total
$331.150
Neto
$331.150
Impuestos
$0
Descripción

COMBUSTIBLE POR CONVENIO SUMINISTRO. FACTURA 37468 DEL 28.02.09 POR 122.193 Y FACTURA 38098 DEL 15.03.2009. POR 208.966 IMPUTESE LOS GASTOS EN LA CUENTA 215-22-03-001 POR $ 299593 , EN LA CUENTA 114.05.27 POR $26110. Y EN LA CUENTA 114-05-28 POR $ 5456.

Partes
Proveedor
aramar76.206.940-7
Licitación de origen
3728-1-CO07
Proceso
  1. Creación
    01-04-2009
  2. Envío a proveedor
    27-04-2009