3723-29-SE09Enviada a proveedor

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE

Total
$133.542
Neto
$133.542
Impuestos
$0
Descripción

SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS MUNICIPALES Y PRODESAL MODULO I FACTURA Nº 37276. MES DE FEBRERO DEL 2009. IMPUTESE LOS GASTOS A LA CUENTA 215-22-03-001 POR UN VALOR DE 124.102 Y EN LA CUENTA Nº 114-05-27 POR UN VALOR DE $9560.

Partes
Proveedor
aramar76.206.940-7
Licitación de origen
3728-1-CO07
Proceso
  1. Creación
    10-03-2009
  2. Envío a proveedor
    20-03-2009