3723-133-SE09Enviada a proveedor

COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2009

Total
$108.907
Neto
$108.907
Impuestos
$0
Descripción

ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y PRODESAL MODULO I. FACTURA Nº 40393 DEL 15/06/09 POR $156354 IMPUTESE EN LA CUENTA 215-22-03-001 POR 77.421 Y EN LA 114-05-27 POR $31.486

Partes
Proveedor
aramar76.206.940-7
Licitación de origen
3728-1-CO07
Proceso
  1. Creación
    24-06-2009
  2. Envío a proveedor
    24-06-2009