3723-128-SE09Enviada a proveedor

combustible

Total
$71.736
Neto
$71.736
Impuestos
$0
Descripción

servicio de combustible mes de mayo 2009. para vehiculos municipales, prodesal I y II, factura Nº 39676 del 18/05/2009 por $71.735, imputese en la cuenta 215-22-03-001 por $36.085, en la 114-05-27 por $19.580 y en la 114-05-28 por $16.070.

Partes
Proveedor
aramar76.206.940-7
Licitación de origen
3728-1-CO07
Proceso
  1. Creación
    18-06-2009
  2. Envío a proveedor
    18-06-2009