servicio de combustible mes de mayo 2009. para vehiculos municipales, prodesal I y II, factura Nº 39676 del 18/05/2009 por $71.735, imputese en la cuenta 215-22-03-001 por $36.085, en la 114-05-27 por $19.580 y en la 114-05-28 por $16.070.
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