3679-172-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-101-COT26,POR LA MANTENCION DE EXTINTORES Y SISTEMA DE RED HUMEDA DE LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM Y POSTAS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN.

Total
$437.807
Neto
$367.905
Impuestos
$69.902
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3679-101-COT26,POR LA MANTENCION DE EXTINTORES Y SISTEMA DE RED HUMEDA DE LAS DEPENDENCIAS DEL CESFAM Y POSTAS DEL DEPTO. SALUD DE SAN ESTEBAN. Justificación selección de cotización menos económica: PROVEEDOR LOCAL, PARA FOMENTAR LA DESCENTRALIZACION Y EL APOYO LOCAL, TAL COMO FUE SOLICITADO EN LA DESCRIPCIÓN.

Partes
Proveedor
ROSA ELENA IBARRA BUSTOS4.669.061-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    13-05-2026
  2. Envío a proveedor
    14-05-2026
  3. Aceptación
    14-05-2026