3659-802-SE24Aceptada

ART. GRAFICOS

Total
$476.000
Neto
$400.000
Impuestos
$76.000
Descripción

ORDEN DE PEDIDO N° 204/SEGURIDAD CONTRATO SUMINISTROS DA. 9546/26.10.2023 LICITACION ID. 3671-32-LE23

Partes
Proveedor
Agencia Lunetas76.188.557-k
Licitación de origen
3671-32-LE23
Proceso
  1. Creación
    06-08-2024
  2. Envío a proveedor
    07-08-2024
  3. Aceptación
    22-08-2024