3659-74-SE19Aceptada

ART. GRAFICOS

Total
$118.881
Neto
$99.900
Impuestos
$18.981
Descripción

ORDEN DE PEDIDO NRO. 03/PRODESAL CONTRATO SUMINISTROS DA. 2528/02.08.2018 LICITACION PUBLICA 3671-49-LP18

Partes
Licitación de origen
3671-49-LP18
Proceso
  1. Creación
    07-02-2019
  2. Envío a proveedor
    07-02-2019
  3. Aceptación
    28-02-2019