3659-71-SE25Aceptada

ART. GRAFICOS

Total
$890.120
Neto
$748.000
Impuestos
$142.120
Descripción

ORDEN DE PEDIDO N° 09/TRANSITO CONTRATO SUMINISTROS DA. 9546/26.10.2023 LICITACION ID. 3671-32-LE23

Partes
Proveedor
Agencia Lunetas76.188.557-k
Licitación de origen
3671-32-LE23
Proceso
  1. Creación
    31-01-2025
  2. Envío a proveedor
    31-01-2025
  3. Aceptación
    06-02-2025