3659-71-SE19Aceptada

ART. GRAFICOS

Total
$28.084
Neto
$23.600
Impuestos
$4.484
Descripción

ORDEN DE PEDIDO NRO. 02/PRODESAL CONTRATO SUMINISTROS DA. 2528/02.08.2018 LICITACION PUBLICA 3671-49-LP18

Partes
Licitación de origen
3671-49-LP18
Proceso
  1. Creación
    06-02-2019
  2. Envío a proveedor
    06-02-2019
  3. Aceptación
    28-02-2019