3659-684-SE24Aceptada

ART. GRAFICOS

Total
$4.489.870
Neto
$3.773.000
Impuestos
$716.870
Descripción

ORDEN DE PEDIDO N° 203/SEGURIDAD CONTRATO SUMINISTROS DA. 9546/26.10.2023 LICITACION ID. 3671-32-LE23

Partes
Proveedor
Agencia Lunetas76.188.557-k
Licitación de origen
3671-32-LE23
Proceso
  1. Creación
    12-07-2024
  2. Envío a proveedor
    22-07-2024
  3. Aceptación
    29-07-2024