3659-679-SE25Aceptada

ART. GRAFICOS

Total
$199.444
Neto
$167.600
Impuestos
$31.844
Descripción

ORDEN DE PEDIDO N° 79/SENDA CONTRATO SUMINISTROS DA. 9546/26.10.2023 LICITACION ID. 3671-32-LE23

Partes
Proveedor
Agencia Lunetas76.188.557-k
Licitación de origen
3671-32-LE23
Proceso
  1. Creación
    25-08-2025
  2. Envío a proveedor
    25-08-2025
  3. Aceptación
    01-09-2025