3659-514-SE21Aceptada

ART. GRAFICOS

Total
$271.320
Neto
$228.000
Impuestos
$43.320
Descripción

ORDEN DE PEDIDO NRO. 19/ALCALDIA CONTRATO SUMINISTROS DA. 3829/07.07.2021 LICITACION 3671-56-LE20

Partes
Proveedor
graphos Publicidad76.530.323-0
Licitación de origen
3671-56-LE20
Proceso
  1. Creación
    30-09-2021
  2. Envío a proveedor
    30-09-2021
  3. Aceptación
    30-09-2021