3659-464-SE21Aceptada

ART. GRAFICOS

Total
$338.995
Neto
$284.870
Impuestos
$54.125
Descripción

ORDEN DE PEDIDO NRO. 53/JEFAS DE HOGAR CONTRATO SUMINISTROS DA. 3829/07.07.2021 LICITACION 3671-56-LE20

Partes
Proveedor
graphos Publicidad76.530.323-0
Licitación de origen
3671-56-LE20
Proceso
  1. Creación
    03-09-2021
  2. Envío a proveedor
    03-09-2021
  3. Aceptación
    04-09-2021