3659-239-SE22Aceptada

ART. GRAFICOS

Total
$331.772
Neto
$278.800
Impuestos
$52.972
Descripción

ORDEN DE PEDIDO Nº 214/COMUNICACIONES CONTRATO SUMINISTROS DA. 3829/07.07.2021 LICITACION 3671-56-LE20

Partes
Proveedor
graphos Publicidad76.530.323-0
Licitación de origen
3671-56-LE20
Proceso
  1. Creación
    24-03-2022
  2. Envío a proveedor
    24-03-2022
  3. Aceptación
    26-03-2022