3659-203-SE22Aceptada

ART. GRAFICOS

Total
$67.830
Neto
$57.000
Impuestos
$10.830
Descripción

ORDEN DE PEDIDO NRO. 18/ADMINISTRACION MUNICIPAL CONTRATO SUMINISTROS DA. 3829/07.07.2021 LICITACION 3671-56-LE20

Partes
Proveedor
graphos Publicidad76.530.323-0
Licitación de origen
3671-56-LE20
Proceso
  1. Creación
    10-03-2022
  2. Envío a proveedor
    10-03-2022
  3. Aceptación
    10-03-2022