3659-116-SE25Aceptada

ART. GRAFICOS

Total
$1.523.200
Neto
$1.280.000
Impuestos
$243.200
Descripción

ORDEN DE PEDIDO N° 11/SEGURIDAD PÚBLICA CONTRATO SUMINISTROS DA. 9546/26.10.2023 LICITACION ID. 3671-32-LE23

Partes
Proveedor
Agencia Lunetas76.188.557-k
Licitación de origen
3671-32-LE23
Proceso
  1. Creación
    25-02-2025
  2. Envío a proveedor
    27-02-2025
  3. Aceptación
    25-03-2025