3659-1046-SE23Aceptada

ART. GRAFICOS

Total
$999.362
Neto
$839.800
Impuestos
$159.562
Descripción

ORDEN DE PEDIDO NRO. 114/OMIL CONTRATO SUMINISTROS DA. 9546/26.10.2023 LICITACION ID. 3671-32-LE23

Partes
Proveedor
Agencia Lunetas76.188.557-k
Licitación de origen
3671-32-LE23
Proceso
  1. Creación
    15-11-2023
  2. Envío a proveedor
    15-11-2023
  3. Aceptación
    29-12-2023