3654-817-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-119-LE19

Total
$5.016.700
Neto
$4.215.714
Impuestos
$800.986
Descripción

SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA DESDE 3654-119-LE19 NOTA: PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA,ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA, EN CASO CONTRARIO SE EMITIRÁ VALE VISTA BANCO ESTADO. USUARIO SOLICITANTE: ALEJANDRO LENA HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUE

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Compañia de Mantencion de pozo76.963.462-2
Licitación de origen
3654-119-LE19
Proceso
  1. Creación
    03-12-2019
  2. Envío a proveedor
    03-12-2019
  3. Aceptación
    03-12-2019