ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-2-L123
- Total
- $4.046.000
- Neto
- $3.400.000
- Impuestos
- $646.000
MANTENCIÓN UPS DESDE 3654-2-L123 NOTA: PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA,ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA, EN CASO CONTRARIO SE EMITIRÁ VALE VISTA BANCO ESTADO. USUARIO SOLICITANTE: LEONARDO CARES HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 12:00 HORAS Y DE 14:30 A 16:30 HORAS Y VIERNES DE 8:00 A 12:00 HORAS Y DE 14:30 A 15:30 Nota: La Factura en su detalle debe ser copia fiel de la orden de compra, en descripción, valores unitarios tanto neto como bruto y en su total general. No debe incluir gastos de flete, despacho o traslado. Debe detallar los datos para pago en la factura, además si se cede a factoring debe enviar la carta de cesión junto a la factura. Todo lo anterior para no retrasar los procesos de pago. El incumplimiento en estos términos será de única y exclusiva responsabilidad de la empresa, facultando a esta CGGERM/CIMI rechazar la factura.
- Organismo comprador
- COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
- Proveedor
- SELECOM ENERGIA LTDA76.593.280-7
- Licitación de origen
- 3654-2-L123
- Creación16-03-2023
- Envío a proveedor17-03-2023
- Aceptación17-03-2023