3654-384-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-77-L123

Total
$3.808.000
Neto
$3.200.000
Impuestos
$608.000
Descripción

SERVICIO DE REPARACIÓN DE TECHOS DESDE 3654-77-L123 NOTA: PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA,ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA, EN CASO CONTRARIO SE EMITIRÁ VALE VISTA BANCO ESTADO. USUARIO SOLICITANTE: JOSÉ RODRIGUEZ HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 12:00 HORAS Y DE 14:30 A 16:30 HORAS Y VIERNES DE 8:00 A 12:00 HORAS Y DE 14:30 A 15:30 Nota: La Factura en su detalle debe ser copia fiel de la orden de compra, en descripción, valores unitarios tanto neto como bruto y en su total general. No debe incluir gastos de flete, despacho o traslado. Debe detallar los datos para pago en la factura, además si se cede a factoring debe enviar la carta de cesión junto a la factura. Todo lo anterior para no retrasar los procesos de pago. El incumplimiento en estos términos será de única y exclusiva responsabilidad de la empresa, facultando a esta CGGERM/CIMI rechazar la factura.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
ZONA NORTE SERVICIOS SPA76.953.023-1
Licitación de origen
3654-77-L123
Proceso
  1. Creación
    20-12-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    20-12-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-12-2023, 12:00 a. m.