3654-334-SE24Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-75-L124
- Total
- $4.454.642
- Neto
- $4.454.642
- Impuestos
- $0
Descripción
TRASLADO DE 04 PERSONAS DESDE 3654-75-L124 NOTA: PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA,ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA. USUARIO SOLICITANTE: MANUEL LEÓN VENEGAS Nota: La Factura en su detalle debe ser copia fiel de la orden de compra, en descripción, valores unitarios tanto neto como bruto y en su total general. No debe incluir gastos de flete, despacho o traslado. Debe detallar los datos para pago en la factura, además si se cede a factoring debe enviar la carta de cesión junto a la factura. Todo lo anterior para no retrasar los procesos de pago. El incumplimiento en estos términos será de única y exclusiva responsabilidad de la empresa, facultando a esta CGGERM/CIMI rechazar la factura.
Partes
- Organismo comprador
- COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
- Proveedor
- NAVIMAG FERRIES S.A.96.593.450-2
- Licitación de origen
- 3654-75-L124
Proceso
- Creación04-10-2024
- Envío a proveedor04-10-2024
- Aceptación09-10-2024