3654-334-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-75-L124

Total
$4.454.642
Neto
$4.454.642
Impuestos
$0
Descripción

TRASLADO DE 04 PERSONAS DESDE 3654-75-L124 NOTA: PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA,ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA. USUARIO SOLICITANTE: MANUEL LEÓN VENEGAS Nota: La Factura en su detalle debe ser copia fiel de la orden de compra, en descripción, valores unitarios tanto neto como bruto y en su total general. No debe incluir gastos de flete, despacho o traslado. Debe detallar los datos para pago en la factura, además si se cede a factoring debe enviar la carta de cesión junto a la factura. Todo lo anterior para no retrasar los procesos de pago. El incumplimiento en estos términos será de única y exclusiva responsabilidad de la empresa, facultando a esta CGGERM/CIMI rechazar la factura.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
NAVIMAG FERRIES S.A.96.593.450-2
Licitación de origen
3654-75-L124
Proceso
  1. Creación
    04-10-2024
  2. Envío a proveedor
    04-10-2024
  3. Aceptación
    09-10-2024