3654-229-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-54-L124

Total
$2.677.488
Neto
$2.249.990
Impuestos
$427.498
Descripción

NOTA: LA FACTURA EN SU DETALLE DEBE SER COPIA FIEL DE LA ORDEN DE COMPRA, EN DESCRIPCIÓN, VALORES UNITARIOS, TANTO NETO COMO BRUTO Y EN SU TOTAL GENERAL. PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA, ADEMÁS SI SE CEDE A FACTORING DEBE ENVIAR LA CARTA DE CESIÓN JUNTO A LA FACTURA. TODO LO ANTERIOR PARA NO RETRASAR LOS PROCESOS DE PAGO. EL INCUMPLIMIENTO EN ESTOS TÉRMINOS SERÁ DE ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA, FACULTANDO A ESTE IDIC A RECHAZAR LA FACTURA. USUARIO SOLICITANTE: JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ FONO: 225207856 HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 12:00 Y DE 14:30 A 16:30 HORAS Y VIERNES DE 8:00 A 12:00 Y DE 14:30 A 15:30 HORAS

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
ELECLUM SPA77.471.308-5
Licitación de origen
3654-54-L124
Proceso
  1. Creación
    12-07-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-07-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-07-2024, 12:00 a. m.