3654-189-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-33-L123

Total
$1.963.500
Neto
$1.650.000
Impuestos
$313.500
Descripción

ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DESDE 3654-33-L123 NOTA: PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA,ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA, EN CASO CONTRARIO SE EMITIRÁ VALE VISTA BANCO ESTADO. USUARIO SOLICITANTE: RUBEN NUÑEZ HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 12:00 HORAS Y DE 14:30 A 16:30 HORAS Y VIERNES DE 8:00 A 12:00 HORAS Y DE 14:30 A 15:30 Nota: La Factura en su detalle debe ser copia fiel de la orden de compra, en descripción, valores unitarios tanto neto como bruto y en su total general. No debe incluir gastos de flete, despacho o traslado. Debe detallar los datos para pago en la factura, además si se cede a factoring debe enviar la carta de cesión junto a la factura. Todo lo anterior para no retrasar los procesos de pago. El incumplimiento en estos términos será de única y exclusiva responsabilidad de la empresa, facultando a esta CGGERM/CIMI rechazar la factura.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
AMF IMPRESION VARIABLE SPA.96.911.930-7
Licitación de origen
3654-33-L123
Proceso
  1. Creación
    07-07-2023
  2. Envío a proveedor
    18-07-2023
  3. Aceptación
    27-07-2023