ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-23-L123
- Total
- $2.319.885
- Neto
- $1.949.483
- Impuestos
- $370.402
SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DESDE 3654-23-L123 NOTA: PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA,ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA, EN CASO CONTRARIO SE EMITIRÁ VALE VISTA BANCO ESTADO. USUARIO SOLICITANTE: FRANCISCO BAHAMONDES HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 12:00 HORAS Y DE 14:30 A 16:30 HORAS Y VIERNES DE 8:00 A 12:00 HORAS Y DE 14:30 A 15:30 Nota: La Factura en su detalle debe ser copia fiel de la orden de compra, en descripción, valores unitarios tanto neto como bruto y en su total general. No debe incluir gastos de flete, despacho o traslado. Debe detallar los datos para pago en la factura, además si se cede a factoring debe enviar la carta de cesión junto a la factura. Todo lo anterior para no retrasar los procesos de pago. El incumplimiento en estos términos será de única y exclusiva responsabilidad de la empresa, facultando a esta CGGERM/CIMI rechazar la factura.
- Organismo comprador
- COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
- Proveedor
- JUAN CARLOS MORALES NÚÑEZ9.213.028-2
- Licitación de origen
- 3654-23-L123
- Creación09-06-2023
- Envío a proveedor13-06-2023
- Aceptación10-08-2023