3654-161-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-23-L123

Total
$2.319.885
Neto
$1.949.483
Impuestos
$370.402
Descripción

SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DESDE 3654-23-L123 NOTA: PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA,ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA, EN CASO CONTRARIO SE EMITIRÁ VALE VISTA BANCO ESTADO. USUARIO SOLICITANTE: FRANCISCO BAHAMONDES HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 12:00 HORAS Y DE 14:30 A 16:30 HORAS Y VIERNES DE 8:00 A 12:00 HORAS Y DE 14:30 A 15:30 Nota: La Factura en su detalle debe ser copia fiel de la orden de compra, en descripción, valores unitarios tanto neto como bruto y en su total general. No debe incluir gastos de flete, despacho o traslado. Debe detallar los datos para pago en la factura, además si se cede a factoring debe enviar la carta de cesión junto a la factura. Todo lo anterior para no retrasar los procesos de pago. El incumplimiento en estos términos será de única y exclusiva responsabilidad de la empresa, facultando a esta CGGERM/CIMI rechazar la factura.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
JUAN CARLOS MORALES NÚÑEZ9.213.028-2
Licitación de origen
3654-23-L123
Proceso
  1. Creación
    09-06-2023
  2. Envío a proveedor
    13-06-2023
  3. Aceptación
    10-08-2023