Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3654-91-COT23
- Total
- $129.980
- Neto
- $103.353
- Impuestos
- $20.753
Orden de Compra codigo: 3654-133-AG23 dirigida a IDEA TECHNOLOGIES SPA NOTA: PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA,ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA, EN CASO CONTRARIO SE EMITIRÁ VALE VISTA BANCO ESTADO. USUARIO SOLICITANTE: JOSÉ RODRIGUEZ HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 12:00 HORAS Y DE 14:30 A 16:30 HORAS Y VIERNES DE 8:00 A 12:00 HORAS Y DE 14:30 A 15:30 Nota: La Factura en su detalle debe ser copia fiel de la orden de compra, en descripción, valores unitarios tanto neto como bruto y en su total general. No debe incluir gastos de flete, despacho o traslado. Debe detallar los datos para pago en la factura, además si se cede a factoring debe enviar la carta de cesión junto a la factura. Todo lo anterior para no retrasar los procesos de pago. El incumplimiento en estos términos será de única y exclusiva responsabilidad de la empresa, facultando a esta CGGERM/CIMI rechazar la factura.
- Organismo comprador
- COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
- Proveedor
- Cristina76.400.868-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación10-05-2023
- Envío a proveedor10-05-2023
- Aceptación16-05-2023