ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-13-LE26
- Total
- $12.289.036
- Neto
- $10.326.921
- Impuestos
- $1.962.115
FUENTE FINANCIAMIENTO: CAPÍTULO 04 ORGANISMO DE INDUSTRIA MILITAR". NOTA: LOS PRODUCTOS O SERVICIOS DEBEN SE ENTREGADOS CON GUÍA DE DESPACHO. EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR LA ENTREGA DEL ARCHIVO XML DEL DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO AL CORREO CL.EMPRESAS@DEFONTANADTE.COM. LA FACTURA EN SU DETALLE DEBE SER COPIA FIEL DE LA ORDEN DE COMPRA Y NO DEBE INCLUIR GASTOS DE FLETE, DESPACHO O TRASLADO. PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA, ADEMÁS SI SE CEDE A FACTORING DEBE ENVIAR LA CARTA DE CESIÓN JUNTO A LA FACTURA. USUARIO SOLICITANTE: LEONARDO CARES MARIN. ENTREGA EN: AV. PEDRO MONTT N°2136 SANTIAGO. HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 11:30 HORAS Y DE 14:30 A 16:30 HORAS Y VIERNES DE 8:00 A 12:00 HORAS Y DE 14:30 A 15:30.
- Organismo comprador
- DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO
- Proveedor
- COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E77.185.217-3
- Licitación de origen
- 3654-13-LE26
- Creación22-05-2026
- Envío a proveedor22-05-2026
- Aceptación27-05-2026