3654-117-SE24Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 3654-11-L124
- Total
- $379.015
- Neto
- $318.500
- Impuestos
- $60.515
Descripción
NOTA: LA FACTURA EN SU DETALLE DEBE SER COPIA FIEL DE LA ORDEN DE COMPRA, EN DESCRIPCIÓN, VALORES UNITARIOS TANTO NETO COMO BRUTO Y EN SU TOTAL GENERAL. NO DEBE INCLUIR GASTOS DE FLETE, DESPACHO O TRASLADO. PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA, ADJUNTAR DATOS BANCARIOS EN FACTURA, ADEMÁS SI SE CEDE A FACTORING DEBE ENVIAR LA CARTA DE CESIÓN JUNTO A LA FACTURA. TODO LO ANTERIOR PARA NO RETRASAR LOS PROCESOS DE PAGO. EL INCUMPLIMIENTO EN ESTOS TÉRMINOS SERÁ DE ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA, FACULTANDO A ESTE IDIC A RECHAZAR LA FACTURA. USUARIO SOLICITANTE: ALEJANDRO LENA GALVEZ FONO: 225207740 HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 12:00 Y DE 14:30 A 16:30 HORAS Y VIERNES DE 8:00 A 12:00 Y DE 14:30 A 15:30 HORAS.
Partes
- Organismo comprador
- COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
- Proveedor
- INSTAPLAN S.A.77.182.790-k
- Licitación de origen
- 3654-11-L124
Proceso
- Creación26-04-2024
- Envío a proveedor26-04-2024
- Aceptación29-04-2024