359-611-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-52-LE12

Total
$38.080
Neto
$32.000
Impuestos
$6.080
Descripción

Compras mes de marzo según resol. 116/2012 Favor despachar URGENTE antes de las 14 hrs. Traer fotocopia factura 2204005 Sigfe:265317

Partes
Proveedor
TECNIKA S A96.625.950-7
Licitación de origen
359-52-LE12
Proceso
  1. Creación
    15-03-2012
  2. Envío a proveedor
    16-03-2012