359-463-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-39-L112

Total
$22.086
Neto
$18.560
Impuestos
$3.526
Descripción

Compras mes de febrero resol.064/2012 Favor despachar antes de las 14 hrs. Traer fotocopia factura 2204010 Sigfe:262662

Partes
Proveedor
DARTEL S.A.96.806.110-0
Licitación de origen
359-39-L112
Proceso
  1. Creación
    21-02-2012
  2. Envío a proveedor
    21-02-2012