359-4621-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-10-LE24

Total
$476.678
Neto
$400.570
Impuestos
$76.108
Descripción

cada vez que emitan una factura, deben ingresar el ID de la orden compra respectiva, de lo contrario, la factura sera rechazada automaticamente por la plataforma del SII casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com REFERENTE TECNICO: ENCARGADA DE EQUIPOS MEDICOS

Partes
Proveedor
INDURA S.A.76.150.343-k
Licitación de origen
359-10-LE24
Proceso
  1. Creación
    29-08-2025
  2. Envío a proveedor
    29-08-2025
  3. Aceptación
    29-08-2025