359-3390-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-31-LQ23

Total
$4.225.197
Neto
$3.550.586
Impuestos
$674.611
Descripción

SERV 61 IMPRESORAS + PLOTTER POR 36 MESES DESDE 359-31-LQ23 “Cada vez que emitan una factura deben obligatoriamente ingresar el ID de la orden de compra respectiva, de lo contrario, la factura será rechazada automáticamente por la plataforma del SII”. Compra Mes Noviembre SOLO RECEPCION DE ORDEN DE COMPRA EN ESTADO ACEPTADA REFERENTE TÉCNICO: SERVICIOS TIC

Partes
Proveedor
COMERCIAL TECNOLÓGICO SPA76.460.521-7
Licitación de origen
359-31-LQ23
Proceso
  1. Creación
    18-11-2024
  2. Envío a proveedor
    18-11-2024
  3. Aceptación
    18-11-2024