359-2834-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-58-LQ23

Total
$11.543.978
Neto
$9.700.822
Impuestos
$1.843.156
Descripción

SERV MTTO DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DESDE 359-58-LQ23 cada vez que emitan una factura, deben obligatoriamente ingresar el ID de la orden de compra respectiva, de lo contrario, la factura sera rechazada automaticamente por la plataforma del SII casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com Ref tecnico: SDO (infraestructura)

Partes
Proveedor
PAMELA NATHALIE ROJAS DONOSO11.844.310-1
Licitación de origen
359-58-LQ23
Proceso
  1. Creación
    27-03-2025
  2. Envío a proveedor
    27-03-2025
  3. Aceptación
    27-03-2025