359-2674-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-10-LE24

Total
$997.268
Neto
$838.040
Impuestos
$159.228
Descripción

cada vez que emitan una factura, deben ingresar el ID de la orden compra respectiva, de lo contrario, la factura sera rechazada automaticamente por la plataforma del SII casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com REFERENTE TECNICO: ENCARGADA DE EQUIPOS MEDICOS

Partes
Proveedor
INDURA S.A.76.150.343-k
Licitación de origen
359-10-LE24
Proceso
  1. Creación
    02-10-2024
  2. Envío a proveedor
    03-10-2024
  3. Aceptación
    03-10-2024