359-2149-SE25Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-10-LE24

Total
$431.304
Neto
$362.440
Impuestos
$68.864
Descripción

cada vez que emitan una factura, deben ingresar el ID de la orden compra respectiva, de lo contrario, la factura sera rechazada automaticamente por la plataforma del SII casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com REFERENTE TECNICO: ENCARGADA DE EQUIPOS MEDICOS

Partes
Proveedor
INDURA S.A.76.150.343-k
Licitación de origen
359-10-LE24
Proceso
  1. Creación
    10-01-2025
  2. Envío a proveedor
    23-01-2025
  3. Aceptación
    23-01-2025