359-2103-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-54-LR23

Total
$40.227.401
Neto
$33.804.539
Impuestos
$6.422.862
Descripción

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DEL INC DESDE 359-54-LR23 cada vez que emitan una factura, deben obligatoriamente ingresar el ID de la orden de compra respectiva, de lo contrario, la factura, sera rechazada automaticamente por la plataforma del SII casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com ref tecnico ARQUITECTO

Partes
Proveedor
RICHARD BERNABÉ ARAYA LUCERO10.480.333-4
Licitación de origen
359-54-LR23
Proceso
  1. Creación
    29-07-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    29-07-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-07-2024, 12:00 a. m.