359-2064-SE11Aceptada

COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIOS GENERALES

Total
$144.585
Neto
$121.500
Impuestos
$23.085
Descripción

Compras mes de septiembre resol.765/2011 FAVOR DESPACHAR URGENTE, ANTES DE LAS 14 HRS. Traer fotocopia factura 2204010 Sigfe:

Partes
Licitación de origen
359-191-L111
Proceso
  1. Creación
    08-09-2011
  2. Envío a proveedor
    09-09-2011
  3. Aceptación
    12-09-2011