359-2063-SE11Aceptada

COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIOS GENERALES

Total
$192.780
Neto
$162.000
Impuestos
$30.780
Descripción

Compras mes de septiembre resol.765/2011 FAVOR DESPACHAR URGENTE, ANTES DE LAS 14 HRS. Traer fotocopia factura 2204010 Sigfe:

Partes
Licitación de origen
359-191-L111
Proceso
  1. Creación
    08-09-2011
  2. Envío a proveedor
    09-09-2011
  3. Aceptación
    09-09-2011