359-2059-SE11Aceptada

COMPRA DE INSUMOS PARA SERVICIOS GENERALES

Total
$92.567
Neto
$77.787
Impuestos
$14.780
Descripción

Compras mes septiembre resol.765/2011 favor despcahar URGENTE, ANTES DE LAS 14 HRS. Traer fotocopia factura 2204010 sigfe:

Partes
Proveedor
DimterIng9.876.893-9
Licitación de origen
359-191-L111
Proceso
  1. Creación
    08-09-2011
  2. Envío a proveedor
    09-09-2011
  3. Aceptación
    09-09-2011