359-2027-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-416-L110

Total
$406.581
Neto
$341.665
Impuestos
$64.916
Descripción

Compras mes de julio., según Res Nº 490 del 01/07/2010. Favor “Revisar” archivo adjunto con requisitos de despacho. Favor despachar Urgente, hasta las 14:00 hrs. TRAER FOTOCOPIA DE FACTURA 2206001 Sigfe:192286

Partes
Proveedor
DARTEL S.A.96.806.110-0
Licitación de origen
359-416-L110
Proceso
  1. Creación
    20-08-2010
  2. Envío a proveedor
    20-08-2010
  3. Aceptación
    20-08-2010