359-2024-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-416-L110

Total
$336.282
Neto
$282.590
Impuestos
$53.692
Descripción

Compras mes de julio., según Res Nº 490 del 01/07/2010. Favor “Revisar” archivo adjunto con requisitos de despacho. Favor despachar Urgente, hasta las 14:00 hrs. TRAER FOTOCOPIA DE FACTURA 2206001 Sigfe:197280

Partes
Proveedor
ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.79.748.470-9
Licitación de origen
359-416-L110
Proceso
  1. Creación
    20-08-2010
  2. Envío a proveedor
    20-08-2010