359-1826-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-504-L109

Total
$85.484
Neto
$71.835
Impuestos
$13.649
Descripción

Compras mes de junio, según Res Nº 376 del 01/06/2009. Favor “Revisar” archivo adjunto con requisitos de despacho. Favor despachar Urgente, hasta las 15:00 hrs. TRAER FOTOCOPIA DE FACTURA ID Sigfe:153346 2204007002

Partes
Proveedor
COMERCIAL JORDAN7.062.448-6
Licitación de origen
359-504-L109
Proceso
  1. Creación
    13-07-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    15-07-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    15-07-2009, 12:00 a. m.