359-1585-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-148-LQ16

Total
$850.850
Neto
$715.000
Impuestos
$135.850
Descripción

Adquisicion Plan Anual 2017 Insumos clinicos N 1 DESDE 359-148-LQ16 Compra mes de Junio Favor despachar a la Brevedad Traer Copia de Factura Recepción en Bodega del INC Hasta las 14:00 horas Item: 22 04 005 Saldo: Cert. N°337 Sigfe: “La factura d

Partes
Proveedor
REUTTER S A81.210.400-4
Licitación de origen
359-148-LQ16
Proceso
  1. Creación
    25-05-2017
  2. Envío a proveedor
    25-05-2017
  3. Aceptación
    25-05-2017