359-1328-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-148-LQ16

Total
$1.190.298
Neto
$1.000.250
Impuestos
$190.048
Descripción

Adquisicion Plan Anual 2017 Insumos clinicos N 1 DESDE 359-148-LQ16 Compra mes de Mayo Favor despachar a la Brevedad Traer Copia de Factura Recepción en Bodega del INC Hasta las 14:00 horas Item: 22 04 005 Saldo: Cert. N°337 Sigfe: “La factura de

Partes
Proveedor
REUTTER S A81.210.400-4
Licitación de origen
359-148-LQ16
Proceso
  1. Creación
    02-05-2017
  2. Envío a proveedor
    03-05-2017
  3. Aceptación
    03-05-2017