359-1244-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-10-LE24 MARZO 2026

Total
$512.783
Neto
$430.910
Impuestos
$81.873
Descripción

cada vez que emitan una factura, deben ingresar el ID de la orden compra respectiva, de lo contrario, la factura sera rechazada automaticamente por la plataforma del SII casilla de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com REFERENTE TECNICO: JEFATURA EQUIPOS MEDICOS

Partes
Proveedor
INDURA S.A.76.150.343-k
Licitación de origen
359-10-LE24
Proceso
  1. Creación
    28-04-2026
  2. Envío a proveedor
    28-04-2026
  3. Aceptación
    28-04-2026