359-1238-SE26Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-28-LP26

Total
$729.439
Neto
$729.439
Impuestos
$0
Descripción

PRESTACIONES PARA LA UNIDAD DE IMAGENOLOGÍA DESDE 359-28-LP26 cada vez que emitan una factura, deben obligatoriamente ingresar el ID de la orden de compra respectiva, de lo contrario, la factura sera rechazada automaticamente por la plataforma del SII casilla de intercambio:dipresrecepcion@custodium.com REF TECNICO COORDINADOR IMAGENOLOGIA

Partes
Proveedor
CLINICA BUPA SANTIAGO S.A.76.242.774-5
Licitación de origen
359-28-LP26
Proceso
  1. Creación
    27-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    04-05-2026, 12:00 a. m.