359-1170-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-148-LQ16

Total
$73.899
Neto
$62.100
Impuestos
$11.799
Descripción

Adquisicion Plan Anual 2017 Insumos clinicos N 1 DESDE 359-148-LQ16 Compra mes de agosto Favor despachar a la Brevedad Traer Copia de Factura Recepción en Bodega del INC Hasta las 14:00 horas Item: 22 04 005 Saldo: Cert. N°337 Sigfe: “La factura

Partes
Proveedor
MADEGOM S.A.84.609.600-0
Licitación de origen
359-148-LQ16
Proceso
  1. Creación
    22-04-2017
  2. Envío a proveedor
    27-07-2017
  3. Aceptación
    27-07-2017