359-1046-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 359-295-L109

Total
$150.953
Neto
$126.851
Impuestos
$24.102
Descripción

Compras mes de Abril,Res Nº 188 del 02-04-09. Favor “Revisar” archivo adjunto con requisitos de despacho. Favor despachar Urgente, hasta las 15:00hrs. TRAER COPIA DE FACTURA ID Sigfe: 144362

Partes
Proveedor
COMERCIAL JORDAN7.062.448-6
Licitación de origen
359-295-L109
Proceso
  1. Creación
    29-04-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    30-04-2009, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    30-04-2009, 12:00 a. m.